目 录
第一部分:百色市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市人民检察院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:百色市人民检察院概况
一、主要职能
(一)依法向百色市人民代表大会和百色市人民代表大会常务委员会提出议案。
(二)领导全市检察机关的工作。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院制定的检察工作方针及部署的工作任务。
(三)依照宪法和有关法律规定,依法独立行使检察权,保证公正执法,依法办案。
(四)依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查,领导全市检察机关的侦查工作。
(五)对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
(六)领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督的工作。
(七)领导全市检察机关依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
(八)对下级人民法院已经发生法律效力的确有错误的判决和裁定,依法向百色市中级人民法院提起抗诉。
(九)对全市检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
(十)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,领导全市检察机关的举报工作。
(十一)对国家机关工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传;负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
(十二)对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究,指导全市检察机关的理论研究工作。
(十三)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作,领导全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员、司法行政人员和司法警察的工作;协同市主管部门管理全市检察机关的机构设置及人员编制。
(十四)协同市委主管部门及各县(区)党委选配县(区)人民检察院的领导班子,抓好班子建设;协同市委主管部门管理县(区)人民检察院检察长;协同市委主管部门管理和考核县(区)人民检察院检察长,提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县(区)人民检察院检察长的任免;建议市人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长。
(十五)组织指导全市检察机关干部教育培训工作。办好检察官培训中心,发挥检察官培训中心是检察官岗位职务培训基地作用,通过上岗、转岗、晋升和适应性培训,提高检察官马克思主义理论水平和法律知识水平及从事检察工作的实际能力。
(十六)规划和指导全市检察机关的财务装备工作。
(十七)指导全市检察机关的检察技术信息工作和物证检验、鉴定、审核工作。
(十八)完成市委、市人民代表大会及其常务委员会交办的其他工作任务。
(十九)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成
纳入百色市人民检察院2015年度部门决算范围的单位为1个,即百色市人民检察院。
第二部分:百色市人民检察院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
|
单位:百色市人民检察院
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
栏次
|
2
|
栏次
|
4
|
一、财政拨款收入
|
3,613.04
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
3,038.20
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
334.12
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
76.34
|
|
|
十、城乡社区支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
82.78
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,613.04
|
本年支出合计
|
3,531.44
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
121.31
|
交纳所得税
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
项目支出结转和结余
|
121.31
|
转入事业基金
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
年末结转和结余
|
202.90
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
202.90
|
|
|
经营结余
|
|
总计
|
3,734.35
|
总计
|
3,734.34
|
表二:收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:百色市人民检察院
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
|
合计
|
3,613.04
|
3,613.04
|
|
204
|
公共安全支出
|
3,119.80
|
3,119.80
|
|
20404
|
检察
|
3,119.80
|
3,119.80
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,114.08
|
1,114.08
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,531.60
|
1,531.60
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
20.00
|
20.00
|
|
2040409
|
两房建设
|
445.00
|
445.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
9.12
|
9.12
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
334.12
|
334.12
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
334.12
|
334.12
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
334.12
|
334.12
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
76.34
|
76.34
|
|
21005
|
医疗保障
|
76.34
|
76.34
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
41.40
|
41.40
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
34.94
|
34.94
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.78
|
82.78
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.78
|
82.78
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82.78
|
82.78
|
|
表三:支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:百色市人民检察院
|
|
单位:万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3,531.44
|
1,607.32
|
1,924.12
|
|
204
|
公共安全支出
|
3,038.20
|
1,114.08
|
1,924.12
|
|
20404
|
检察
|
3,038.20
|
1,114.08
|
1,924.12
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,114.08
|
1,114.08
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,450.00
|
|
1,450.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2040409
|
两房建设
|
445.00
|
|
445.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
9.12
|
|
9.12
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
334.12
|
334.12
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
334.12
|
334.12
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
334.12
|
334.12
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
76.34
|
76.34
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
76.34
|
76.34
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
41.40
|
41.40
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
34.94
|
34.94
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.78
|
82.78
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.78
|
82.78
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82.78
|
82.78
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
单位:百色市人民检察院
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3,613.04
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
四、公共安全支出
|
3,038.20
|
3,038.20
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
334.12
|
334.12
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
76.34
|
76.34
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
82.78
|
82.78
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,613.04
|
本年支出合计
|
3,531.44
|
3,531.44
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
121.31
|
年末财政拨款结转和结余
|
202.90
|
202.90
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
121.31
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
202.90
|
202.90
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
3,734.35
|
总计
|
3,734.35
|
3,734.35
|
|
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:百色市人民检察院
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
小计
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
9
|
10
|
13
|
|
合计
|
3,531.44
|
1,607.32
|
1,924.12
|
|
204
|
公共安全支出
|
3,038.20
|
1,114.08
|
1,924.12
|
|
20404
|
检察
|
3,038.20
|
1,114.08
|
1,924.12
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,114.08
|
1,114.08
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,450.00
|
|
1,450.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2040409
|
两房建设
|
445.00
|
|
445.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
9.12
|
|
9.12
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
334.12
|
334.12
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
334.12
|
334.12
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
334.12
|
334.12
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
76.34
|
76.34
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
76.34
|
76.34
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
41.40
|
41.40
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
34.94
|
34.94
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.78
|
82.78
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.78
|
82.78
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82.78
|
82.78
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
单位:百色市人民检察院
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目名称
|
栏次
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
人员经费
|
日常运行公用经费
|
合计
|
1
|
3,531.44
|
1,472.38
|
134.94
|
1,924.12
|
工资福利支出小计
|
2
|
1,092.46
|
1,054.57
|
|
37.89
|
基本工资
|
3
|
335.95
|
335.95
|
|
|
津贴补贴
|
4
|
417.70
|
417.70
|
|
|
奖金
|
5
|
224.57
|
224.57
|
|
|
社会保障缴费
|
6
|
76.34
|
76.34
|
|
|
其他工资福利支出
|
7
|
37.89
|
|
|
37.89
|
商品和服务支出小计
|
8
|
721.97
|
|
134.94
|
587.03
|
办公费
|
9
|
32.50
|
|
9.70
|
22.80
|
印刷费
|
10
|
0.30
|
|
0.07
|
0.24
|
手续费
|
11
|
0.04
|
|
0.04
|
|
水费
|
12
|
11.15
|
|
11.15
|
|
电费
|
13
|
26.18
|
|
26.18
|
|
邮电费
|
14
|
34.91
|
|
2.12
|
32.78
|
物业管理费
|
15
|
27.05
|
|
1.38
|
25.67
|
差旅费
|
16
|
268.92
|
|
11.46
|
257.46
|
因公出国(境)费用
|
17
|
4.79
|
|
|
4.79
|
维修(护)费
|
18
|
63.09
|
|
3.31
|
59.78
|
租赁费
|
19
|
0.06
|
|
|
0.06
|
会议费
|
20
|
29.98
|
|
|
29.98
|
培训费
|
21
|
18.53
|
|
1.41
|
17.12
|
公务接待费
|
22
|
8.76
|
|
8.76
|
|
被装购置费
|
23
|
0.48
|
|
|
0.48
|
劳务费
|
24
|
54.71
|
|
54.71
|
|
福利费
|
25
|
4.67
|
|
4.67
|
|
公务用车运行维护费
|
26
|
52.05
|
|
|
52.05
|
其他商品和服务支出
|
27
|
83.82
|
|
|
83.82
|
对个人和家庭的补助小计
|
28
|
417.81
|
417.81
|
|
|
离休费
|
29
|
38.94
|
38.94
|
|
|
退休费
|
30
|
292.66
|
292.66
|
|
|
生活补助
|
31
|
0.91
|
0.91
|
|
|
住房公积金
|
32
|
82.78
|
82.78
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
33
|
2.52
|
2.52
|
|
|
其他资本性支出小计
|
34
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1,299.20
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1,299.20
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房屋建筑物购建
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35
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1,245.00
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1,245.00
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办公设备购置
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36
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6.00
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6.00
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专用设备购置
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37
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48.20
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48.20
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表七:一般公共预算财政拨款“安排的三公”经费支出情况表
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单位:百色市人民检察院
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单位:万元
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2015年度预算数
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2015年度决算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车 购置费
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公务用车 运行费
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小计
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公务用车 购置费
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公务用车 运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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68.8
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4.8
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54
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54
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10
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65.6
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4.79
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52.05
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52.05
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8.76
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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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单位:百色市人民检察院
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单位:万元
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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科目名称
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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合计
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0
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0
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0
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0
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城乡社区支出
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0
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0
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0
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0
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农业土地开发资金支出
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0
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0
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0
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0
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农业土地开发资金支出
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0
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0
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0
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0
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注:百色市人民检察院没有政府性基金财政拨款收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
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第三部分:百色市人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计3734.35万元。
1.财政拨款收入3613.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余121.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均属于财政拨款结转和结余。
(二)支出总计3734.35万元。包括:
1.公共安全支出(类)3038.20万元:主要用于市本级检察机关为保证日常运转发生的基本支出和为开展检察业务工作而发生的项目支出。
2.社会保障和就业(类)334.12万元:主要用于市本级检察机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)76.34元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保障方面的支出。
4.住房保障支出(类)82.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余202.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属于政拨款结转和结余和其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款支出3531.44万元,其中:基本支出1607.32万元,项目支出1924.12万元。
(一)公共安全支出(类)检察(款)支出3038.2万元:主要用于市本级检察机关为保证日常运转发生的基本支出和为开展检察业务工作而发生的项目支出。
1、行政运行(项)支出1114.04万元,是我院根据国家和自治区统一出台的基本工作和补贴标准等政策安排的人员经费支出和按百色市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、维修费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、一般行政管理事务(项)支出1450万元,是我院用于检察业务办案差旅费、业务培训费、会议费及检察办案业务装备更新等方面的支出。主要包括:(1)检察业务办案差旅费用支出232.30万元,用于检察业务办案工作开展的差旅费等办案支出;(2)检察办案业务装备更新支出54.20万元,主要为中央转移支付政法专项资金用于检察办案装备的更新支出;(3)房屋建筑物构建支出800万元,主要用于我院新检察技术侦查综合办公楼的基建支出;(4)检察业务培训费用、会议费用、公务用车运行维护费用等支出325.6万元。
3、查办和预防职务犯罪(项)支出20万元,主要用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出;
4、两房建设(项)支出445万元,主要用于我院新检察技术侦查综合办公楼的基建支出;
5、其他检察支出(项)支出9.12万元,为其他用于检察方面的支出。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出334.12万元:主要用于市本级检察机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(项)支出334.12万元,是我院统一管理的离退休人员的经费支出,包括人员经费和公用经费。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出76.34万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保障方面的支出。
1、行政单位医疗(项)支出41.4万元,是我院按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出;
2、公务员医疗补助(项)支出34.94万元,是我院按照国家政策规定为公务员缴纳的医疗补助支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出82.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
住房公积金(项)支出82.78万元,是我院按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
百色市人民检察院2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.32万元,其中:人员经费1472.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费用、绩效工资、离退休费、住房公积金、遗属生活补助、抚恤金等;公用经费134.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费、维修维护费、接待费、培训费、劳务费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度我院一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.79万元;公务用车购置及运行费支出决算52.05万元;公务接待费支出决算8.76万元,“三公”经费支出合计65.6万元,比2014年的67.69万元减少2.09万元,减少3%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出4.79万元,比上年减少0.19万元,减少3.8%。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次,出国人次与上年持平。 主要为2015年我院有一名副检察长随区院团队出国学习考察。
(二)公务用车购置及运行费支出52.05万元。其中:
公务用车购置支出为零。
公务用车运行支出52.05万元,比上年减少0.46万元,减少1%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展、办案车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,百色市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为27辆,全年运行费支出52.05万元,平均每辆1.93万元,基本与上年持平。
(三)公务接待费支出8.76万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包括:区内外有关部门和单位到我院检察指导、协调工作、协助办案、交流办案经验、工作调研等发生的接待支出。2015年,百色市人民检察院使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待53批次,487人次,共8.76万元,支出总金额比上年减少1.44万元,减少14%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出134.94万元,比2014年76.75万元,,增长58.19万元,增长75%。主要原因是:2015年度因我院办公楼搬迁到新技侦楼,且办案量相较上年度有所增加,行政运行经费支出与上年比较有很大提高。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额54.2万元,其中:政府采购货物支出54.2万元,均为中央转移支付政法经费办案业务装备的更新采购。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中一般公务用车7辆、一般执法执勤用车20辆。