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靖西市人民检察院2023年度部门预算
时间:2023-02-20  作者:  新闻来源:  【字号: | |


靖西市人民检察院

2023年度部门预算


第一部分 靖西市人民检察院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 靖西市人民检察院2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 靖西市人民检察院2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 靖西市人民检察院 概况

一、主要职责

本部门主要职能:靖西市人民检察院是国家的法律监督机关,接受百色市人民检察院和中共靖西市委员会的领导,对靖西市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作

靖西市人民检察院的主要职责是

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导

(二)依法向靖西市人民代表大会及其常务委员会提出议案

(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。

(四)负责应由靖西市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(五)负责应由靖西市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由靖西市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由靖西市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向靖西市人民检察院的控告申诉。

(九)组织开展检察理论研究工作。

(十)负责靖西市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。

(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

(十二)负责其他应当由靖西市人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

2023年纳入编报预算范围,所属行政单位,共有编制人数36人(其中行政编制33人,事业编制3人),现有在职干警职工30人,退休人员21人。

靖西市人民检察院设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关文电、会务、档案、值班等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿,处理检察信息, 编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作,负责人大代表联络工作,负责财务装备管理工作,负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作,负责重要工作部署、事项的督查。

(二)第一检察部。负责对法律规定由靖西市人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作,办理靖西市人民检察院管辖的刑事申诉案件外国人犯罪(涉外案件)从2012年开始自治区法院、检察院、公安厅指定由百色市靖西市人民检察院集中管辖定点办理

(三)第二检察部。负责办理向靖西市人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查,提出再审检察建议、提请抗诉。承办对靖西市人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督, 对虚假诉讼、虚假调解进行监督,开展民事支持起诉工作,对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督,负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件,负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,负责对靖西市人民检察院提起的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议,对公益诉讼执行活动进行监督,办理靖西市人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

(四)第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查,办理罪犯又犯罪案件,负责受理向靖西市人民检察院的控告和申诉,承办靖西市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件,承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作,负责案件的统一受理流转、办案流程监控、 涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开,组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判,组织人民监督员工作。

(五)政治部。负责思想政治工作和组织人事工作,负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察,负责检察官惩戒相关工作,承担内部审计工作,负责巡察相关工作,负责司法警察工作,负责党群工作。

靖西市人民检察院设置5个派出机构。

派驻靖西市看守所检察室。负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施,维护在押人员合法权益,维护看守所监管秩序稳定,保障刑事诉讼活动、惩罚与改造罪犯工作顺利进行

派驻地州检察室、派驻渠洋检察室、派驻化峒检察室、派驻龙临检察室。负责接收群众控告、中诉,接待群众来信来访,受理、发现执法不严、司法不公问题,对诉讼中的违法问题进行法律监督,开展法制宣传,化解社会矛盾,参与社会治安综合治理和平安创建,监督并配合开展社区矫正工作,负责靖西市人民检察院交办的其他事项。

三、部门预算构成

靖西市人民检察院无下属单位,部门预算为本级算。


第二部分 靖西市人民检察院2023 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

696.14

一、一般公共服务支出

1.00

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

696.14

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

519.99

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

92.83

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

29.59

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

52.74



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

696.14

本年支出合计

696.14

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

696.14

支出总计

696.14

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表2

收入总体情况表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

696.14

696.14

696.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

广西壮族自治区百色市人民检察院

696.14

696.14

696.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112007

靖西市人民检察院

696.14

696.14

696.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表3

支出总体情况表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

696.14

617.14

79.00

0.00


112

广西壮族自治区百色市人民检察院

696.14

617.14

79.00

0.00


112007

靖西市人民检察院

696.14

617.14

79.00

0.00

2013699


其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

2040401


行政运行

441.99

441.99

0.00

0.00

2040402


一般行政管理事务

78.00

0.00

78.00

0.00

2080501


行政单位离退休

22.51

22.51

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.31

70.31

0.00

0.00

2101101


行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

2101103


公务员医疗补助

10.32

10.32

0.00

0.00

2210201


住房公积金

52.74

52.74

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

696.14

一、本年支出

696.14

(一)一般公共预算拨款

696.14

(一)一般公共服务支出

1.00

1、上级补助

0.00

(二)外交支出

0.00

2、本级

696.14

(三)国防支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(四)公共安全支出

519.99

1、上级补助

0.00

(五)教育支出

0.00

2、本级

0.00

(六)科学技术支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

(八)社会保障和就业支出

92.83

2、本级

0.00

(九)卫生健康支出

29.59

二、上年结转结余

0.00

(十)节能环保支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

(十一)城乡社区支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(十二)农林水支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(十三)交通运输支出

0.00



(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00



(十五)商业服务业等支出

0.00



(十六)金融支出

0.00



(十七)援助其他地区支出

0.00



(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00



(十九)住房保障支出

52.74



(二十)粮油物资储备支出

0.00



(二十一)国有资本经营预算支出

0.00



(二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00



(二十三)其他支出

0.00



(二十四)债务还本支出

0.00



(二十五)债务付息支出

0.00



(二十六)债务发行费用支出

0.00



二、结转下年支出

0.00

收入总计

696.14

支出总计

696.14

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表5

一般公共预算支出情况表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5



合计

696.14

617.14

543.04

74.10

79.00


112

广西壮族自治区百色市人民检察院

696.14

617.14

543.04

74.10

79.00


112007

靖西市人民检察院

696.14

617.14

543.04

74.10

79.00

2013699


其他共产党事务支出

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2040401


行政运行

441.99

441.99

367.89

74.10

0.00

2040402


一般行政管理事务

78.00

0.00

0.00

0.00

78.00

2080501


行政单位离退休

22.51

22.51

22.51

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.31

70.31

70.31

0.00

0.00

2101101


行政单位医疗

19.27

19.27

19.27

0.00

0.00

2101103


公务员医疗补助

10.32

10.32

10.32

0.00

0.00

2210201


住房公积金

52.74

52.74

52.74

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

617.14

543.04

74.10

301

工资福利支出

510.45

510.45

0.00

30101

基本工资

142.18

142.18

0.00

30102

津贴补贴

103.92

103.92

0.00

30103

奖金

11.85

11.85

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

70.31

70.31

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

18.83

18.83

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

10.32

10.32

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.44

0.44

0.00

30113

住房公积金

52.74

52.74

0.00

30199

其他工资福利支出

99.86

99.86

0.00

302

商品和服务支出

74.10

0.00

74.10

30201

办公费

8.00

0.00

8.00

30205

水费

1.00

0.00

1.00

30206

电费

4.00

0.00

4.00

30207

邮电费

7.44

0.00

7.44

30211

差旅费

5.00

0.00

5.00

30213

维修(护)费

2.00

0.00

2.00

30215

会议费

0.80

0.00

0.80

30216

培训费

1.18

0.00

1.18

30217

公务接待费

2.60

0.00

2.60

30226

劳务费

0.20

0.00

0.20

30229

福利费

2.22

0.00

2.22

30239

其他交通费用

27.24

0.00

27.24

30299

其他商品和服务支出

12.42

0.00

12.42

303

对个人和家庭的补助

32.59

32.59

0.00

30302

退休费

16.80

16.80

0.00

30305

生活补助

10.08

10.08

0.00

30307

医疗费补助

5.71

5.71

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合计


26.60

0.00

24.00

24.00

0.00

2.60

0.80

1.18

1.18

0.00

112

广西壮族自治区百色市人民检察院


26.60

0.00

24.00

24.00

0.00

2.60

0.80

1.18

1.18

0.00

112007

靖西市人民检察院

一般公共预算资金

26.60

0.00

24.00

24.00

0.00

2.60

0.80

1.18

1.18

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3



合计

0.00

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。



9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 靖西市人民检察院

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3



合计

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


第三部分 靖西市人民检察院 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算696.14 万元,比上年增加16.34万元,增长2.4% 主要原因是:2023年度人员预算经费增加。 支出预算696.14 万元,比上年增加16.34万元,增长2.4%。 主要原因是:2023年度人员预算经费增加

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算696.14 万元,比上年增加16.34万元,增长2.4% 其中:一般公共财政预算拨款696.14万元,占收入总预算100.00%,比上年增加16.34万元,增长2.4%

2023 年收入预算总体增加 主要原因是:2023年度人员预算经费增加

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算696.14 万元,基本支出预算617.14 万元,占支出总预算88.65 %,比上年增加16.34万元,增长2.4% 项目支出预算79.00 万元,占支出总预算11.35 %,比上年减少32万元,下降28.83%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5 类,其中:

1)一般公共服务支出1.00万元,占支出总预算0.14%,比上年增加1.00万元,主要原因是:2022年无预算可比

2)公共安全支出519.99万元,占支出总预算74.70%,比上年减少22.29万元,下降4.11%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

3)社会保障和就业支出92.83万元,占支出总预算13.33%,比上年增加26.5万元,增长39.95%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

4)卫生健康支出29.59万元,占支出总预算4.25%,比上年减少4.76万元,下降13.86%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

5)住房保障支出52.74万元,占支出总预算7.58%,比上年增加15.91万元,增长43.20%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算617.14 万元,占支出预算88.65 %,比上年增加48.43万元,比上年增长8.5% 其中:

行政运行】支出预算441.99万元,占基本支出预算71.62%,比上年增加10.71万元,增长2.48%,主要原因是:2023年度人员经费预算增加

行政单位离退休】支出预算22.51万元,占基本支出预算3.65%,比上年减少1.95万元,下降7.97%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算70.31万元,占基本支出预算11.39%,比上年增加3.98万元,增长6%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

行政单位医疗支出预算19.27万元,占基本支出预算3.12%,比上年减少5.7万元,下降22.83%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

公务员医疗补助支出预算10.32万元,占基本支出预算1.67%,比上年增加0.94万元,增长10.02%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

住房公积金支出预算52.74万元,占基本支出预算8.55%,比上年增加15.91万元,增长43.20%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

2.项目支出预算。

项目支出预算79.00 万元,占支出总预算11.35 %,比上年减少32万元,下降28.83% 其中:

其他共产党事务支出】支出预算1万元,比上年增加1万元,占项目支出预算的1.27%,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是:2022年无预算

一般行政管理事务】支出预算78万元,占项目支出预算的98.73%,比上年减少14万元,下降15.22%,主要原因是:2023年预算项目减少

2023 年支出预算总体增加 主要原因是:2023年度人员经费预算增加

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算696.14 万元,比上年增加16.34 万元,增长2.4% 收入包括:一般公共预算拨款696.14万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:2023年度人员经费预算增加

2023 年财政拨款支出总预算696.14 万元,比上年增加16.34 万元,增长2.4% 支出包括:一般公共服务支出1.00万元、公共安全支出519.99万元、社会保障和就业支出92.83万元、卫生健康支出29.59万元、住房保障支出52.74万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:2023年度人员经费预算增加

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出696.14 万元,比上年增16.34 万元,增长2.4% 其中:基本支出617.14 万元,项目支出79.00 万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1.00万元,比上年增加1.00万元,主要原因是:2022年无预算

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)441.99万元,比上年增加10.71万元,增长0.25%,主要原因是:2023年度人员经费预算增加

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)78.00万元,比上年减少14万元,下降15.22%,主要原因是:2023年预算项目减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)22.51万元,比上年减少1.95万元,下降7.97%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.31万元,比上年增加3.98万元,增长6%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.27万元,比上年减少5.7万元,下降22.83%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.32万元,比上年增加0.94万元,增长10.02%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.74万元,比上年增加15.91万元,增长43.20%,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出617.14 万元,比上年增加48.34万元,增长8.50% 其中:

人员经费543.04 万元,比上年增加64.94万元,增长13.58% 主要包括:

基本工资142.18万元,比上年增加17.45万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

津贴补贴103.92万元,比上年增加4.62万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

奖金11.85万元,比上年增加1.46万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

机关事业单位基本养老保险缴费70.31万元,比上年增加21.2万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

职工基本医疗保险缴费18.83万元,比上年增加1.72万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

公务员医疗补助缴费10.32万元,比上年增加0.94万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

其他社会保障缴费0.44万元,比上年增加0.21万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

住房公积金52.74万元,比上年增加15.91万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

其他工资福利支出99.86万元,比上年减少2.78万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

退休费16.80万元,比上年增长3万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

生活补助10.08万元,比上年增加1.44万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

医疗费补助5.71万元,比上年减少0.22万元,主要原因是:2023年因人员自然增减而变动

公用经费74.10 万元,比上年减少16.6万元, 主要包括:

办公费8.00万元,比上年减少1万元,主要原因是:2023年预算减少

水费1.00万元,比上年增加0.25万元,主要原因是:2023年预算增加

电费4.00万元,比上年减少6.5万元,主要原因是:2023年预算减少

邮电费7.44万元,比上年增加0.58万元,主要原因是:2023年预算增加

差旅费5.00万元,与上年度持平,主要原因是:2023年预算无增减

维修(护)费2.00万元,比上年减少2.00万元,主要原因是:2023年预算减少

会议费0.80万元,比上年减少0.7万元,主要原因是:2023年预算减少

培训费1.18万元,比上年减少0.82万元,主要原因是:2023年预算减少

公务接待费2.60万元,比上年减少0.05万元,主要原因是:2023年厉行节约,压缩“三公”经费支出

劳务费0.20万元,比上年减少0.6万元,主要原因是:2023年预算减少

福利费2.22万元,比上年减少5.13万元,主要原因是:2023预算减少

其他交通费用27.24万元,主要原因是:2022年无预算,故无数据对比

其他商品和服务支出12.42万元,比上年增加0.82万元,主要原因是:2023预算增加

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

(一)2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.6 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算2.6 万元,公务用车购置及运行费支出预算24 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费24 万元)。

(二)2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.60 万元,比2022 年预算26.65 万元,减少0.05万元。 其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:2023年无预算

因公出国(境)经费主要用于:因公短期出国培训交通费、住宿费、伙食费、单位公派留学费用等开支

2.公务接待费预算2.60 万元,比上年减少0.05万元。 主要原因是:2023年进一步加强党风廉政建设,厉行节约,减少接待,严格控制接待费用支出

公务接待费主要用于:单位公务接待开支

3.公务用车购置及运行费预算24.00 万元,其中:公务用车购置费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:2023年无预算 公务用车运行费预算24.00 万元,比上年持平 主要原因是:2023年预算不增减

公务用车购置及运行费主要用于:公务车辆维修维护费车辆燃油费过路费车辆购置等费用开支

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排74.1 万元,比上年减少16.6万元,下降18.30%, 主要原因是:2023年预算减少,厉行节约,减少成本。

(二)政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排0.00 万元,比上年减少79万元,下降100%。 其中:政府集中采购预算0.00 万元,占政府采购预算0.00 %,比上年减少79万元,下降100%; 分散采购预算0.00 万元,占政府采购预算0.00 %,比上年减少0.00万元,下降100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.00 万元,工程类采购预算0.00 万元,服务类采购预算0.00 万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值2141.30 万元,净值1093.97 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值456.18 万元,通用设备净值475.95 万元,专用设备净值1.59 万元,文物和陈列品净值0 万元,图书、档案净值0.4 万元,家具、用具、装具及动植物净值93.15 万元;本单位占用无形资产原值68.80 万元,净值66.70 万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1)靖西市人民检察院 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款0 万元;政府性基金预算拨款0 万元;国有资本经营预算拨款0 万元;其他资金0 万元。分别是:2023年无绩效目标项目,故无数据情况说明

2)靖西市人民检察院 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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