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靖西市人民检察院2024年度部门预算
时间:2024-03-15  作者:  新闻来源:  【字号: | |



第一部分 靖西市人民检察院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 靖西市人民检察院 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 靖西市人民检察院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 靖西市人民检察院 概况

一、主要职责

本部门主要职能:靖西市人民检察院是国家的法律监督机关,受百色市人民检察院和中共靖西市委员会的领导,对靖西市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
靖西市人民检察院的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;
(二)依法向靖西市人民代表大会及其常务委员会提出议案;
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导;
(四)负责应由靖西市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作;
(五)负责应由靖西市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;
(六)负责应由靖西市人民检察院承办的提起公益诉讼工作;
(七)负责应由靖西市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作;
(八)受理向靖西市人民检察院的控告申诉;
(九)组织开展检察理论研究工作;
(十)负责靖西市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作;
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划;
(十二)负责其他应当由靖西市人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

2024年纳入编报预算范围,所属行政单位,核定人数36人(其中政法专项编制33人,后勤服务保障控制数3人),现有在职干警28人,退休干警24人。
靖西市人民检察院设下列内设机构:
(一)办公室。负责机关文电、会务、档案、值班等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿,处理检察信息,编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作,负责人大代表联络工作,负责财务装备管理工作,负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作,负责重要工作部署、事项的督查。
(二)第一检察部。负责对法律规定由靖西市人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作,办理靖西市人民检察院管辖的刑事申诉案件,外国人犯罪(涉外案件),从2012年开始自治区法院、检察院、公安厅指定由百色市靖西市人民检察院集中管辖定点办理。
(三)第二检察部。负责办理向靖西市人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查,提出再审检察建议、提请抗诉。承办对靖西市人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督,对虚假诉讼、虚假调解进行监督,开展民事支持起诉工作,对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督,负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件,负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,负责对靖西市人民检察院提起的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议,对公益诉讼执行活动进行监督,办理靖西市人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。
(四)第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查,办理罪犯又犯罪案件,负责受理向靖西市人民检察院的控告和申诉,承办靖西市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件,承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作,负责案件的统一受理流转、办案流程监控、 涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开,组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判,组织人民监督员工作。
(五)政治部。负责思想政治工作和组织人事工作,负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察,负责检察官惩戒相关工作,承担内部审计工作,负责巡察相关工作,负责司法警察工作,负责党群工作。
靖西市人民检察院设置5个派出机构。
派驻靖西市看守所检察室。负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施,维护在押人员合法权益,维护看守所监管秩序稳定,保障刑事诉讼活动、惩罚与改造罪犯工作顺利进行。
派驻地州检察室、派驻渠洋检察室、派驻化峒检察室、派驻龙临检察室,按上级检察机关工作要求,已摘牌。

三、部门预算构成

靖西市人民检察院无下属单位,部门预算为本级预算。


第二部分 靖西市人民检察院 2024 年部门预算表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

937.13

一、一般公共服务支出

0.70

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

937.13

三、国防支出

0.00

(三)一般债券收入

0.00

四、公共安全支出

659.43

二、政府性基金预算

0.00

五、教育支出

0.00

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(三)专项债券收入

0.00

八、社会保障和就业支出

163.05

三、国有资本经营预算

0.00

九、卫生健康支出

60.23

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金

0.00

十二、农林水支出

0.00

五、单位资金

0.00

十三、交通运输支出

0.00

(一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

(二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

(三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00

(四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

(五)其他收入

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00


0.00

十九、住房保障支出

53.72


0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00


0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00


0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00


0.00

二十三、其他支出

0.00


0.00

二十四、债务还本支出

0.00


0.00

二十五、债务付息支出

0.00


0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

937.13

937.13

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

937.13

937.13





注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开02

部门收入总体情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

937.13

937.13

937.13











112

广西壮族自治区百色市人民检察院

937.13

937.13

937.13











112007

靖西市人民检察院

937.13

937.13

937.13


























注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开03

部门支出总体情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

937.13

804.28

132.85







112

广西壮族自治区百色市人民检察院

937.13

804.28

132.85







112007

靖西市人民检察院

937.13

804.28

132.85




201

36

99


其他共产党事务支出

0.70


0.70




204

04

01


行政运行

527.63

527.63





204

04

02


一般行政管理事务

131.80


131.80




208

05

01


行政单位离退休

36.26

35.91

0.35




208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.53

84.53





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

42.26

42.26





210

11

01


行政单位医疗

39.09

39.09





210

11

03


公务员医疗补助

21.13

21.13





221

02

01


住房公积金

53.72

53.72





注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开04

财政拨款收支总体情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

937.13

一、本年支出

937.13

(一)一般公共预算

937.13

(一)一般公共服务支出

0.70

1、上级补助


(二)外交支出


2、本级

937.13

(三)国防支出


3、一般债券收入


(四)公共安全支出

659.43

(二)政府性基金预算


(五)教育支出


1、上级补助


(六)科学技术支出


2、本级


(七)文化旅游体育与传媒支出


3、专项债券收入


(八)社会保障和就业支出

163.05

(三)国有资本经营预算


(九)卫生健康支出

60.23

1、上级补助


(十)节能环保支出


2、本级


(十一)城乡社区支出


二、上年结转结余


(十二)农林水支出


(一)一般公共预算


(十三)交通运输支出


(二)政府性基金预算


(十四)资源勘探工业信息等支出


(三)国有资本经营预算


(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

53.72



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)国有资本经营预算支出




(二十二)灾害防治及应急管理支出




(二十三)其他支出




(二十四)债务还本支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




二、结转下年支出


937.13

支   出   总   计

937.13





注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



预算公开05

一般公共预算支出情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5





合计

937.13

804.28

735.21

69.07

132.85




112

广西壮族自治区百色市人民检察院

937.13

804.28

735.21

69.07

132.85




112007

靖西市人民检察院

937.13

804.28

735.21

69.07

132.85

201

36

99


其他共产党事务支出

0.70




0.70

204

04

01


行政运行

527.63

527.63

459.04

68.59


204

04

02


一般行政管理事务

131.80




131.80

208

05

01


行政单位离退休

36.26

35.91

35.43

0.48

0.35

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.53

84.53

84.53



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

42.26

42.26

42.26



210

11

01


行政单位医疗

39.09

39.09

39.09



210

11

03


公务员医疗补助

21.13

21.13

21.13



221

02

01


住房公积金

53.72

53.72

53.72













注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开06

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

804.28

735.21

69.07

301


工资福利支出

688.26

688.26


301

01

基本工资

128.45

128.45


301

02

津贴补贴

93.66

93.66


301

03

奖金

91.34

91.34


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

84.53

84.53


301

09

职业年金缴费

42.26

42.26


301

10

职工基本医疗保险缴费

38.57

38.57


301

11

公务员医疗补助缴费

21.13

21.13


301

12

其他社会保障缴费

0.53

0.53


301

13

住房公积金

53.72

53.72


301

99

其他工资福利支出

134.07

134.07


302


商品和服务支出

69.07


69.07

302

01

办公费

6.00


6.00

302

05

水费

1.50


1.50

302

06

电费

14.00


14.00

302

07

邮电费

5.95


5.95

302

13

维修(护)费

2.43


2.43

302

29

福利费

2.07


2.07

302

39

其他交通费用

25.44


25.44

302

99

其他商品和服务支出

11.68


11.68

303


对个人和家庭的补助

46.95

46.95


303

02

退休费

28.80

28.80


303

05

生活补助

11.52

11.52


303

07

医疗费补助

6.63

6.63








注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



预算公开07

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计


25.00

21.20


17.20

17.20


4.00

0.80

3.00

3.00


112

广西壮族自治区百色市人民检察院


25.00

21.20


17.20

17.20


4.00

0.80

3.00

3.00


112007

靖西市人民检察院

一般公共预算资金

25.00

21.20


17.20

17.20


4.00

0.80

3.00

3.00
















注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开08

政府性基金预算支出情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

预算公开09

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:靖西市人民检察院

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。



第三部分 靖西市人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门收入937.13万元,比上年增加 240.99万元,增长 34.62%, 主要原因是:根据政策变动要求,本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算; 总支937.13 万元,比上年增加 240.99 万元,增长 34.62%, 主要原因是:根据政策变动要求,本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算937.13 万元,比上年增加240.99万元,增长34.62%。 其中:一般公共预算937.13万元,占收入总预算100.00%,比上年增加240.99万元,增长34.62%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ,主要原因是:根据政策变动要求,本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算937.13 万元,其中:基本支出预算804.28 万元,占支出总预算85.82 %,比上年增加187.14万元,增长30.32%; 项目支出预算132.85万元,占支出总预算14.18 %,比上年增加53.85万元,增长68.16%。 主要原因是:根据政策变动要求,本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算937.13万元,比上年增加240.99万元,增长34.62%。收入包括:一般公共预算拨款937.13万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:根据政策变动要求,本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

2024年财政拨款支出总预算937.13万元,比上年增加240.99万元,增长34.62%。 支出包括:一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出659.43万元、社会保障和就业支出163.05万元、卫生健康支出60.23万元、住房保障支出53.72万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:根据政策变动要求,本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出937.13 万元,比上年增加240.99万元,增长34.62%。 其中:基本支出804.28万元,项目支出132.85万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0.70万元,比上年减少 0.30万元,下降 30.00%。主要原因是:老百通字[2020]21号关于完善离退休干部党组织党建工作经费保障机制有关事项的通知区分在职党员和退休党员党组织经费。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出527.63万元,比上年增加 85.64万元,增长 19.38%。主要原因是:2根据政策变动要求,本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出131.80万元,比上年增加 53.80万元,增长 68.97%。主要原因是:地方办案业务经费根据人数安排预算的正常调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出36.26万元,比上年增加 13.75万元,增长 61.08%。主要原因是:离退休人员生活补助标准较上年提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出84.53万元,比上年增加 14.22万元,增长 20.22%。主要原因是:人员缴费基数的正常增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出42.26万元,比上年增加 42.26万元,增长 100%。主要原因是:因政策有变,本年度开始单位需按月缴纳职业年金单位部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出39.09万元,比上年增加 19.82万元,增长 102.85%。主要原因是:人员缴费基数的正常增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出21.13万元,比上年增加 10.81万元,增长 104.75%。主要原因是:人员缴费基数的正常增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出53.72万元,比上年增加 0.98万元,增长 1.86%。主要原因是:人员缴费基数的正常增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出804.28 万元,比上年增加187.14万元,增长30.32%。 其中:

人员经费735.21 万元,比上年增加192.17万元,增长35.39%, 主要包括:

工资福利支出(类)基本工资(款)支出128.45万元,比上年减少13.73万元,下降9.66%。主要原因:本年度因人员自然增减而变动。

工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出93.66万元,比上年减少10.26万元,下降9.87%。主要原因:本年度因人员自然增减而变动。

工资福利支出(类)奖金(款)支出91.34万元,比上年增加79.49万元,增长670.80%。主要原因:本年度新增按月发放基础绩效奖励的预算。

工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出84.53万元,比上年增加14.22万元,增长20.22%。主要原因:人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出42.26万元,比上年增加42.26万元,增长100%。主要原因:本年度新增按月缴纳职业年金单位部分预算。

工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出38.57万元,比上年增加19.74万元,增长104.83%。主要原因:人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出21.13万元,比上年增加10.81万元,增长104.75%。主要原因:人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.53万元,比上年增加0.09万元,增长20.45%。主要原因:人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出(类)住房公积金(款)支出53.72万元,比上年增加0.98万元,增长1.86%。主要原因:人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出134.07万元,比上年增加34.21万元,增长34.26%。主要原因:聘用人员自然增减变动。

对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出28.80万元,比上年增加12.00万元,增长71.43%。主要原因:本年度退休人员补助人均年度标准调高0.4万元。

对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出11.52万元,比上年增加1.44万元,增长14.29%。主要原因:本年度遗属人员自然增减而变动。

对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出6.63万元,比上年增加0.92万元,增长16.11%。主要原因:退休人员缴费基数的正常变动。

公用经费69.07万元,比上年减少5.03万元,下降6.79%, 主要包括:

商品和服务支出(类)办公费(款)支出6.00万元,比上年减少2.00万元,下降25.00%。主要原因:根据工作实际安排调减预算。

商品和服务支出(类)水费(款)支出1.50万元,比上年增加0.50万元,增长50.00%。主要原因:根据上年实际开支调整本年预算。

商品和服务支出(类)电费(款)支出14.00万元,比上年增加10.00万元,增长250.00%。主要原因:根据上年实际开支调整本年预算。

商品和服务支出(类)邮电费(款)支出5.95万元,比上年减少1.49万元,下降20.03%。主要原因:根据上年实际开支调整本年预算。

商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出2.43万元,比上年增加0.43万元,增长21.50%。主要原因:根据上年实际开支调整本年预算。

商品和服务支出(类)福利费(款)支出2.07万元,比上年减少0.15万元,下降6.76%。主要原因:本年度人员自然增减而变动。

商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出25.44万元,比上年减少1.80万元,下降6.61%。主要原因:本年度人员自然增减而变动。

商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出11.68万元,比上年减少0.74万元,下降5.96%。主要原因:根据工作实际安排预算开支。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.20万元,同口径比上年预算26.60 万元,减少5.40万元,下降20.30% 其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。

2.公务接待费预算4.00万元,比上年增加1.40万元,增长53.85%, 主要原因是:参照上年度实际支出,调整年初预算数。

公务接待费主要用于:安排接待上级院及兄弟院有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费预算17.20 万元,比上年减少6.80万元,下降28.33%,其中:

公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

公务用车运行费预算17.20万元,比上年减少6.80万元,下降28.33%, 主要原因是:根据上年度实际支出调整预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

靖西市人民检察院 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

靖西市人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年,本部门机关运行经费安排69.07万元,比上年减少5.03万元,下降6.79%, 主要原因是:根据上年度实际支出调整预算。

(二)政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排19.20万元,比上年增加19.20万元,增长100%。 其中:政府集中采购预算2.00万元,占政府采购预算10.42%,比上年增加2.00万元,增长100%; 分散采购预算17.20万元,占政府采购预算89.58%,比上年增加17.20万元,增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算19.20万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。根据相关文件采购6部执法执勤用车加油及机关运行所需正常办公办案设备、车辆维护开支等

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆6辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车6辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:

靖西市人民检察院单位6辆,包括0辆一般公务用车,6辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。

)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目5个,预算资金132.85万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称机关物业管理服务费,预算资金59万元,2024年度绩效目标为机关物业管理服务费,是一项全局性,也是一项长期性业务,维稳保障机关大院进出安全,绩效指标情况详见报表10-1


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

十二、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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