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凌云县人民检察院2023年度部门决算
时间:2024-09-29  作者:  新闻来源:  【字号: | |


凌云县人民检察院

2023部门决算


第一部分:凌云县人民检察院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县人民检察院 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县人民检察院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分: 凌云县人民检察院 概况

一、主要职能

本部门主要职能:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向凌云县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。
(四)负责应由凌云县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由凌云县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由凌云县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由凌云县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向凌云县人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
(十)负责凌云县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
(十二)负责其他应当由凌云县人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

我部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。中共广西壮族自治区委员会相关文件和凌云县人民检察院的工作职责,内设:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。派出机构1个:派驻凌云县看守所检察室。


第二部分: 凌云县人民检察院 2023年度部门决算报表

1

收入支出决算总表

部门:凌云县人民检察院

单位:

决算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

691.23

一、一般公共服务支出

0.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

0

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

808.89

五、事业收入

0

五、教育支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

299.4

八、社会保障和就业支出

82.91


0

九、卫生健康支出

38.5


0

十、节能环保支出

0


0

十一、城乡社区支出

19


0

十二、农林水支出

0


0

十三、交通运输支出

0


0

十四、资源勘探工业信息等支出

0


0

十五、商业服务业等支出

0


0

十六、金融支出

0


0

十七、援助其他地区支出

0


0

十八、自然资源海洋气象等支出

0


0

十九、住房保障支出

40.7


0

二十、粮油物资储备支出

0


0

二十一、国有资本经营预算支出

0


0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0


0

二十三、其他支出

0


0

二十四、债务还本支出

0


0

二十五、债务付息支出

0


0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

990.64

本年支出合计

990.64

使用非财政拨款结余和专用结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

264.9

年末结转和结余

264.9

总计

1,255.54

总计

1,255.54





注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2

收入决算表

部门:凌云县人民检察院

单位:

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

990.64

691.23

0

0

0

0

299.4

201

一般公共服务支出

0.64

0.64

0

0

0

0

0

20136

其他共产党事务支出

0.64

0.64

0

0

0

0

0

2013699

其他共产党事务支出

0.64

0.64

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

808.89

532.64

0

0

0

0

276.25

20404

检察

646.01

369.76

0

0

0

0

276.25

2040401

行政运行

576.34

307.59

0

0

0

0

268.75

2040402

一般行政管理事务

69.67

62.17

0

0

0

0

7.5

20499

其他公共安全支出

162.88

162.88

0

0

0

0

0

2049999

其他公共安全支出

162.88

162.88

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

82.91

78.76

0

0

0

0

4.15

20805

行政事业单位养老支出

78.76

78.76

0

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

25.91

25.91

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.84

52.84

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

4.15

0

0

0

0

0

4.15

2081199

其他残疾人事业支出

4.15

0

0

0

0

0

4.15

210

卫生健康支出

38.5

38.5

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

38.5

38.5

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

25.38

25.38

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

13.12

13.12

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

19

0

0

0

0

0

19

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

19

0

0

0

0

0

19

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

19

0

0

0

0

0

19

221

住房保障支出

40.7

40.7

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

40.7

40.7

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

40.7

40.7

0

0

0

0

0










注:本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

3

支出决算表

部门凌云县人民检察院

单位:

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

990.64

745.95

244.69

0

0

0

201

一般公共服务支出

0.64

0

0.64

0

0

0

20136

其他共产党事务支出

0.64

0

0.64

0

0

0

2013699

其他共产党事务支出

0.64

0

0.64

0

0

0

204

公共安全支出

808.89

583.84

225.05

0

0

0

20404

检察

646.01

583.84

62.17

0

0

0

2040401

行政运行

576.34

576.34

0

0

0

0

2040402

一般行政管理事务

69.67

7.5

62.17

0

0

0

20499

其他公共安全支出

162.88

0

162.88

0

0

0

2049999

其他公共安全支出

162.88

0

162.88

0

0

0

208

社会保障和就业支出

82.91

82.91

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

78.76

78.76

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

25.91

25.91

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.84

52.84

0

0

0

0

20811

残疾人事业

4.15

4.15

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

4.15

4.15

0

0

0

0

210

卫生健康支出

38.5

38.5

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

38.5

38.5

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

25.38

25.38

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

13.12

13.12

0

0

0

0

212

城乡社区支出

19

0

19

0

0

0

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

19

0

19

0

0

0

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

19

0

19

0

0

0

221

住房保障支出

40.7

40.7

0

0

0

0

22102

住房改革支出

40.7

40.7

0

0

0

0

2210201

住房公积金

40.7

40.7

0

0

0

0









注:本表反映部门2023年度各项支出情况。



4

财政拨款收入支出决算总表

部门:凌云县人民检察院

单位:

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

691.23

一、一般公共服务支出

33

0.64

0.64

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4

0

四、公共安全支出

36

532.64

532.64

0

0


5

0

五、教育支出

37

0

0

0

0


6

0

六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8

0

八、社会保障和就业支出

40

78.76

78.76

0

0


9

0

九、卫生健康支出

41

38.5

38.5

0

0


10

0

十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11

0

十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12

0

十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13

0

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14

0

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15

0

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16

0

十六、金融支出

48

0

0

0

0


17

0

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18

0

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19

0

十九、住房保障支出

51

40.7

40.7

0

0


20

0

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21

0

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23

0

二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24

0

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25

0

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

691.23

本年支出合计

85

691.23

691.23

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

86

0

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

29

0


87

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

30

0


88

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0


89

0

0

0

0

总计

32

691.23

总计

90

691.23

691.23

0

0










注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:凌云县人民检察院

单位:

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

691.23

465.55

225.69

201

一般公共服务支出

0.64

0

0.64

20136

其他共产党事务支出

0.64

0

0.64

2013699

其他共产党事务支出

0.64

0

0.64

204

公共安全支出

532.64

307.59

225.05

20404

检察

369.76

307.59

62.17

2040401

行政运行

307.59

307.59

0

2040402

一般行政管理事务

62.17

0

62.17

2040410

检察监督

0

0

0

20499

其他公共安全支出

162.88

0

162.88

2049999

其他公共安全支出

162.88

0

162.88

208

社会保障和就业支出

78.76

78.76

0

20805

行政事业单位养老支出

78.76

78.76

0

2080501

行政单位离退休

25.91

25.91

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.84

52.84

0

20808

抚恤

0

0

0

2080801

死亡抚恤

0

0

0

210

卫生健康支出

38.5

38.5

0

21011

行政事业单位医疗

38.5

38.5

0

2101101

行政单位医疗

25.38

25.38

0

2101103

公务员医疗补助

13.12

13.12

0

221

住房保障支出

40.7

40.7

0

22102

住房改革支出

40.7

40.7

0

2210201

住房公积金

40.7

40.7

0






注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:凌云县人民检察院

单位:

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

380.81

302

商品和服务支出

56.42

30101

基本工资

112.79

30201

办公费

15.46

30102

津贴补贴

88.72

30202

印刷费

0

30103

奖金

3.11

30203

咨询费

0

30106

伙食补助费

3.03

30204

手续费

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

0.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.11

30206

电费

0.65

30109

职业年金缴费

3.3

30207

邮电费

3.46

30110

职工基本医疗保险缴费

25.03

30208

取暖费

0

30111

公务员医疗补助缴费

13.12

30209

物业管理费

0

30112

其他社会保障缴费

0.35

30211

差旅费

0

30113

住房公积金

40.7

30212

因公出国(境)费用

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

2.26

30199

其他工资福利支出

34.55

30214

租赁费

0

303

对个人和家庭的补助

28.32

30215

会议费

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

30302

退休费

21.63

30217

公务接待费

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

30305

生活补助

2.48

30225

专用燃料费

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

30307

医疗费补助

4.01

30227

委托业务费

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

1.78

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

23.39

30399

其他对个人和家庭的补助

0.2

30240

税金及附加费用

0




30299

其他商品和服务支出

9.4




307

债务利息及费用支出

0




30701

国内债务付息

0




30702

国外债务付息

0




30703

国内债务发行费用

0




30704

国外债务发行费用

0




310

资本性支出

0




30901

房屋建筑物购建

0




30902

办公设备购置

0




30903

专用设备购置

0




30905

基础设施建设

0




30906

大型修缮

0




30907

信息网络及软件购置更新

0




30908

物资储备

0




31009

土地补偿

0




31010

安置补助

0




31011

地上附着物和青苗补偿

0




31012

拆迁补偿

0




30913

公务用车购置

0




30919

其他交通工具购置

0




30921

文物和陈列品购置

0




31022

无形资产购置

0




31099

其他资本性支出

0




312

对企业补助

0




31101

资本金注入

0




31203

政府投资基金股权投资

0




31204

费用补贴

0




31205

利息补贴

0




31199

其他对企业补助

0




399

其他支出

0




39907

国家赔偿费用支出

0




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




39909

经常性赠与

0




39910

资本性赠与

0




399

其他支出

0


人员经费合计

409.13


公用经费合计

56.42







注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:凌云县人民检察院

单位:

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

0

0

0

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0









注: 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:凌云县人民检察院

单位:

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0

0

0






注:本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

9

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门:凌云县人民检察院

单位:

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

0

15

0

15

6

20.78

0

14.79

0

14.79

5.99

注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分: 凌云县人民检察院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入1,255.54万元,其中本年收入990.64万元,2022年度决算数856.72万元,增加133.92万元,增长15.6%收入具体情况如下

1. 一般公共预算财政拨款收入691.23万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数770.49万元,减少79.26万元,下降10.3%。主要原因是根据工作开展实际情况支付经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

8. 其他收入299.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入2022年度决算数86.23万元,增加213.17万元,增长247.2%。主要原因是县财政拨入历年资金。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余264.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余2022年度决算数264.9万元,增加0万元,增长0%。主要原因是2023年我院没有相关的资金结转或结余。

(二)本部门2023年度总支出1,255.54万元,其中本年支出990.64万元,2022年度决算数856.72万元,增加133.92万元,增长15.6%支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出0.64万元,较2022年度决算数0万元,增加0.64万元,主要原因是:本年新增党组织活动经费项目。

2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

4. 公共安全支出808.89万元,较2022年度决算数777.4万元,增加31.49万元,增长4.1%,主要原因是:本年度人员经费增加,主要是工资、保险、绩效等都较2022年有所提高。

5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出82.91万元,较2022年度决算数7.19万元,增加75.72万元,增长1053.1%,主要原因是:(1)人员增加,经费增加,年中进行基数调整,补缴差额;(2)上年度末部分社会保障和就业支出在本年度初支出。

9. 卫生健康支出38.5万元,较2022年度决算数32.24万元,增加6.26万元,增长19.4%,主要原因是:2023年我院新调入两名公务员以及基数调整补缴差额的保险费用。

10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出19万元,较2022年度决算数0万元,增加19万元,主要原因是:本年度支付建设12309综合楼的工程建设款。

12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

19. 住房保障支出40.7万元,较2022年度决算数39.89万元,增加0.81万元,增长2%,主要原因是:2023年我院调入两名公务员,故费用有所增加。

20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余264.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数264.9万元,增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度我院没有相关费用结余。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

凌云县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出691.23万元,2022年度决算数770.49万元,减少79.26万元,下降10.3%其中:基本支出465.55万元,项目支出225.69万元。

凌云县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.53万元,支出决算为691.23万元,完成年初预算的131.5%。主要原因是:年中有人员调入,工资调整(晋级晋档、晋升、工资标准调整等)补发、增资等

具体用于:

(一)一般公共服务支出(类)决算数为0.64万元,年初预算为0.7万元

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)决算数为0.64万元,年初预算为0.7万元,完成年初预算的91.4%主要用于党建活动费用支付决算数小于预算数的主要原因是本年党建活动较少

(二)外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(三)国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(四)公共安全支出(类)决算数为532.64万元,年初预算为355.76万元

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)决算数为307.59万元,年初预算为293.36万元,完成年初预算的104.9%主要用于支付在编人员的工资以及社保费用决算数大于预算数的主要原因是2023年10月我院调入2名同志

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)决算数为62.17万元,年初预算为62.4万元,完成年初预算的99.6%主要用于外出培训差旅费、接待费、及公务用车的购置费、维修保养等费用决算数小于预算数的主要原因是按工作开展实际开支经费

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)决算数为162.88万元,年初预算为0万元主要用于支付差旅费、购买办案所需书籍、聘用人员的工资及保险费用决算数大于预算数的主要原因是年中追加转移支付资金

(五)教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(六)科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(八)社会保障和就业支出(类)决算数为78.76万元,年初预算为103.97万元

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为25.91万元,年初预算为19.18万元,完成年初预算的135.1%主要用于退休人员的医疗补助款、生活补助费及独生子女补助款决算数大于预算数的主要原因是2023年4月我院新增一名退休人员,于年底补发退休人员的生活补助款差额

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为52.84万元,年初预算为56.53万元,完成年初预算的93.5%主要用于在编人员的养老保险费用支出决算数小于预算数的主要原因是2023年4月我院新增一名退休人员

(九)卫生健康支出(类)决算数为38.5万元,年初预算为22.7万元

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为25.38万元,年初预算为14.79万元,完成年初预算的171.6%主要用于在编人员2024年的公务员医疗保险的支出决算数大于预算数的主要原因是进行基数调整,补缴差额

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为13.12万元,年初预算为7.91万元,完成年初预算的165.9%主要用于在编人员2024年的公务员医疗补助款的支出决算数大于预算数的主要原因是进行基数调整,补缴差额

(十)节能环保支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十一)城乡社区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十二)农林水支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十三)交通运输支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十五)商业服务业等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十六)金融支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十七)援助其他地区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(十九)住房保障支出(类)决算数为40.7万元,年初预算为42.4万元

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为40.7万元,年初预算为42.4万元,完成年初预算的96%主要用于在编人员2024年的公积金费用支出决算数小于预算数的主要原因是本年度的基数比较录入预算时的基数有所减少

(二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(二十三)其他支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(二十四)债务还本支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(二十五)债务付息支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出465.55万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为380.81万元,年初预算为380.28万元,完成年初预算的100.1%主要用于支付在编人员的工资保险等各项费用决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入,工资调整(晋级晋档、晋升、工资标准调整等)补发、增资等

按款级经济分类科目如下:30101基本工资112.79万元,30102津贴补贴88.72万元,30103奖金3.11万元,30106伙食补助费3.03万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费56.11万元,30109职业年金缴费3.3万元,30110职工基本医疗保险缴费25.03万元,30111公务员医疗补助缴费13.12万元,30112其他社会保障缴费0.35万元,30113住房公积金40.7万元,30199其他工资福利支出34.55万元

(二)商品和服务支出决算数为56.42万元,年初预算为60.77万元,完成年初预算的92.8%主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等决算数小于预算数的主要原因是按工作开展实际支出费用

按款级经济分类科目如下:30201办公费15.46万元,30205水费0.01万元,30206电费0.65万元,30207邮电费3.46万元,30213维修(护)费2.26万元,30229福利费1.78万元,30239其他交通费用23.39万元,30299其他商品和服务支出9.4万元

(三)对个人和家庭的补助决算数为28.32万元,年初预算为21.38万元,完成年初预算的132.5%主要用于支付退休人员的生活补助等各项经费决算数大于预算数的主要原因是年中有追加退休人员经费开支

按款级经济分类科目如下:30302退休费21.63万元,30305生活补助2.48万元,30307医疗费补助4.01万元,30399其他对个人和家庭的补助0.2万元

(四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元

(五)资本性支出决算数为0万元,年初预算为0万元

(六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元

(七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元

2023年度政府性基金支出决算情况

凌云县人民检察院单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

凌云县人民检察院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出20.78万元,完成预算99%,2022年决算数1.98万元,增加18.8万元,增长949.5%,主要原因是2022年度没有足额支付公务用车运行服务经费及接待费,故在2023年支付费用。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算14.79万元,公务接待费支出决算5.99万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排凌云县人民检察院出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算0%,2022增加0万元,原因是我院2023年没有此项费用支出

(二)公务用车购置及运行费支出14.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.79万元,完成预算98.6%,比上年增加13.22万元,原因是2023年我院公务用车次数较2022年增多,如外出办案、下乡开展扶贫工作。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023凌云县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出14.79万元,平均每辆2.96万元。

(三)公务接待费支出5.99万元,国内公务接待批次112次,人次636次,国(境)外公务接待批次0次,人次0。完成预算99.8%,2022增加5.58万元,原因是案件剧增相关支付也有所增长

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出56.42万元2022决算数18.66万元增加37.76万元,增长202.4%。主要原因是:案件剧增相关支付也有所增长

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.25万元,其中:政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元,占政府采购支出总额的41.6%。

(三)国有资产占用情况说明

截至202312月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)

、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评8个,共涉及资金240.87万元, 自评覆盖率达到100%。

共组织对凌云县人民检察院“无”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,本院无评价项目。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看,本院为二层预算单位,未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表

序号

项目名称

自评得分

自评结论(等级)

主要原因分析

1

基层党组织活动经费

99.09

一等

本年度开展2次党员活动,该经费执行率90.89%,已达到预期目标。

2

凌云县人民检察院2022年9-12月机关养老、职业年金

100

一等

补发2022年9-12月份养老及职业年金单位部分缴纳,保障干警利益顺利完成。

3

凌云县人民检察院2022年9-12月伙食、通讯、物业、离退休人员、遗属人员生活补助

99.78

一等

补发干警2022年9-12月份各项补贴及退休人员遗属人员生活补助等,执行率97.81%,提升干警及退休人员遗属人员满意度,达到预期目标。

4

办案(业务)经费

98.85

一等

为我院23年案件办理提供保障,顺利完成23年各类案件受理办结。

5

一般业务装备经费

80

二等

此项经费因采购标准与采购计划有差异以及经费下达时间接近年末,导致无法支出,执行率为0。

6

地方办案业务经费

99.96

一等

用于院内各项工作运转,执行率达99.595%,办公费、差旅费、公务用车运行维护费等各项经费支出,保障各项工作正常运转。

7

地方办案业务经费(非三保)

99.99

一等

全年安排9万元用于干警培训及业务往来公务接待,经费执行率达99.9%,保障2023年干警培训及业务接待顺利运转。

8

政法纪检监察转移支付资金(凌云县人民检察院)

99.70

一等

该资金执行率达96.98%,为我院23年案件办理提供保障,顺利完成23年各类案件受理办结。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

. 财政拨款收入指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

. 上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

. 事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

. 经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

. 附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

. 其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

. 用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

. 年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

. 结余分配指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

. 年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

十一. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十二. 项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十三. 经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

十四. “三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十五. 机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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